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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1485-87-R107 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-09-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES RED DE MUSICA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
MATERIALES RED DE MUSICA |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Bío Bío
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R.U.T. |
60.902.066-0 |
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Dirección de Facturación |
Caupolicán s/n, 3º piso |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
6686,86 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolicán s/n, 3º piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
PEDRO VALENZUELA ALISTER
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R.U.T. |
5.141.026-2 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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43202101
| Cajas de CD | 6 | Caja | Cajas de CD | PACK DE 10 CD |
$ 1.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.566
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$ 7.566
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 6 | Unidad | Papel para fotocopiadora o impresora | RESMAS TAMAÑO CARTA |
$ 1.672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.032
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$ 10.032
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44121708
| Marcadores | 12 | Unidad | Marcadores | MARCADORES DE PIZARRA |
$ 252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.024
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$ 3.024
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44121802
| Líquido corrector | 6 | Unidad | Líquido corrector | LAPICES CORRECTOR |
$ 748,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.488
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$ 4.488
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43201811
| DVD de lectura y escritura | 1 | Unidad | DVD de lectura y escritura | PACK DE DVD 50 UNIDADES |
$ 10.084,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.084
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$ 10.084
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Total Neto
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$ 35.194
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.687
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$ 41.881
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.