Orden de Compra. Nº1488-146-SE23 "Recarga de Helio para Resonador"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1488-146-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-02-2023
Nombre de la Orden de Compra Recarga de Helio para Resonador
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - OPERACIONES
Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3288
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Facturación Manuel Montt 115, Operaciones
Comuna Temuco
Impuesto 3593356,38
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115, Operaciones
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Siemens Healthcare Equipos Medicos Spa
Razón Social SIEMENS HEALTHCARE EQUIPOS MEDICOS SPA
R.U.T. 76.481.921-7
Sucursal Siemens Healthcare Equipos Medicos Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41111803
Equipo de examen de partículas magnéticas1Unidad no definidaRecarga de 500 litros de Helio para Resonador Magnético, marca Siemens, modelo Magnetom Symphony, serie 23934, N°de inv. 2-024254 del Servicio de Imagenología, ST 19-1383. Cotiz. N°480100554438_1.-  $ 18.912.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.912.402 $ 18.912.402
Total Neto $ 18.912.402
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.593.356
TOTAL OC $ 22.505.758


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.