Orden de Compra. Nº1549-2410-R107 "CDR APOYO CLINICO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-2410-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2007
Nombre de la Orden de Compra CDR APOYO CLINICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CDR APOYO CLINICO
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José.
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna -1
Impuesto 14402
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMÍREZ LTDA
R.U.T. 79.967.190-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner2UnidadTónerTONER PHASER XEROX 106RO01159, MOD. 3117 (105-2652) $ 37.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.800 $ 75.800
Total Neto $ 75.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.402
TOTAL OC $ 90.202


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.