Orden de Compra. Nº1549-671-R108 "CABLES DATA SHOW"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-671-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-01-2008
Nombre de la Orden de Compra CABLES DATA SHOW
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas O/COMPRA N°20800651,INDICARLA EN GUIA O FACTURA DESPACHAR
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna -1
Impuesto 874
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social IMPOCAV LTDA
R.U.T. 76.753.200-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111609
Proyectores multimedia2UnidadProyectores multimediaCABLE DATA SHOW MACHO/MACHO 1.8 MTS (126-0210) $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
Total Neto $ 4.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 874
TOTAL OC $ 5.474


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.