Orden de Compra. Nº1552-264-R107 "MATERIALES DE OFICINA.-"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Atacama
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1552-264-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2007
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MEMORANDUM 04 DMF. PROGRAMA DE COMPRAS, O/C MENOR A 3 UTM.-
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Atacama
Razón Social Servicio de Salud Atacama
R.U.T. 61.606.300-6
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 520 piso 2°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Atacama
R.U.T. 61.606.300-6
Dirección de Facturación Chacabuco 681 piso 5°
Comuna -1
Impuesto 4788
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 681 piso 5°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Comercial Los Incas Ltda
R.U.T. 78.320.420-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121505
Sobres especiales300UnidadSobres especialesSOBRES EXTRA OFICIO DE 30X40, PAPEL KRAF.- $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
Total Neto $ 25.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.788
TOTAL OC $ 29.988


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.