Orden de Compra. Nº1553-4792-SE07 "Insumos Julio 2007 "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1553-4792-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2007
Nombre de la Orden de Compra Insumos Julio 2007
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Flete cargo proveedor puesto en bodega Hospital Valdivia.
Proveniente de Licitación 1553-731-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Valdivia
Razón Social Hospital Valdivia
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Simpson 850
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Valdivia
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpson 850
Comuna -1
Impuesto 264860
Dirección de Envío de la Factura Simpson 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JOSE MANUEL MORENO ORELLANA
R.U.T. 7.941.472-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42191902
Armarios o muebles de hospital34UnidadArmarios o muebles de hospitalBarandas ajustables catre, alto 60 cm, largo 1.30 cm ( ver fotos adjuntas ) Cod. Int. 347-0130 $ 41.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.394.000 $ 1.394.000
Total Neto $ 1.394.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 264.860
TOTAL OC $ 1.658.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.