|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1625-290-R107 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-02-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Reparación de Disco Duro de Pc de Chile Compras |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Reeplazar Disco y Aumentar Capacidad de memoria SDRAM |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Penco - Lirquen |
|
Razón Social |
Hospital Penco - Lirquen
|
|
R.U.T. |
61.602.198-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Camino a Tome s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Penco - Lirquen
|
|
R.U.T. |
61.602.198-2 |
|
Dirección de Facturación |
Camino a Tome s/n |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
8854 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Camino a Tome s/n |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL SERVIOCTAVA S. A.
|
|
R.U.T. |
96.934.240-5 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43201803
| Discos duros | 1 | Unidad | Discos duros | Reparación de Disco Duro |
$ 46.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 46.600
|
$ 46.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 46.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 8.854
|
|
$ 55.454
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.