Orden de Compra. Nº1632-2408-R107 "Adquisición de Anafe Central "
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Aconcagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1632-2408-R107
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 12-07-2007
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Anafe Central
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Flete incluido en oferta con cargo al proveedor, despachar a bodega central de lunes a viernes de 08:00 a 14:30 hrs.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Camilo
Razón Social Servicio de Salud Aconcagua
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Aconcagua
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085
Comuna -1
Impuesto 11400
Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social OPPICI S A
R.U.T. 80.695.500-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101827
Anafre2UnidadAnafreANAFE CENTRAL A GAS 4 QUEMADORES 230 MM ( SEGUN COTIZACION Nº 56202 DEL 13-04-2007) $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 60.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.400
TOTAL OC $ 71.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.