Orden de Compra. Nº1633-1404-R107 "HLA COMPRA DE REACTIVOS"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Aconcagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1633-1404-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-05-2007
Nombre de la Orden de Compra HLA COMPRA DE REACTIVOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PAGO DE FACTURA 60 DIAS VALORES INCLUYE FLETE PARA LA UNIDAD DE LABORATORIO. CONSUMO INMEDIATO ITEM PRESUPUESTARIO 2204003002
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes
Razón Social Servicio de Salud Aconcagua
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Aconcagua
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Av. Argentina 315
Comuna -1
Impuesto 8360
Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social QUALYTEC COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 76.602.240-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116004
Reactivos de analizadores químicos2CajaReactivos de analizadores químicosPROTEINA ORINA Y LIQUIDO1 X 50 ML $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
Total Neto $ 44.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.360
TOTAL OC $ 52.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.