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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1633-3773-R107 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-12-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
HLA COMPRA RUEDAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
PARA LA UNIDAD DE MANTENCION S/OCI No. 3067.
CONSUMO INMEDIATO.
ITEM PRESUPUESTARIO 2204012.
VALORES SEGUN COTIZACION N°117492 DEL 06/12/2007. |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital San Juan de Dios de Los Andes |
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Razón Social |
Servicio de Salud Aconcagua
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Argentina 315 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Aconcagua
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Argentina 315 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
8822,2776 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Argentina 315 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
PLASTICOS DE INGENIERIA S A
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R.U.T. |
96.501.500-0 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162702
| Ruedas | 4 | Unidad | Ruedas | RUEDA GOMA GRIS 80 MM. CON HORQUILLA MOVIL, AGUJERO Y FRENO. |
$ 8.213,00
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$ 2.299,64
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$ 0,00
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$ 32.852
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$ 32.852
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31162702
| Ruedas | 4 | Unidad | Ruedas | RUEDA GOMA GRIS 80 MM CON HORQUILLA MOVIL, AGUJERO S/FRENO |
$ 4.269,00
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$ 1.195,32
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$ 0,00
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$ 17.076
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$ 17.076
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Total Neto
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$ 46.433
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.822
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$ 55.255
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.