Orden de Compra. Nº
1636-63-R107
"
Insumos de Escritorio
"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Aconcagua
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1636-63-R107
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-01-2007
Nombre de la Orden de Compra
Insumos de Escritorio
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Adquisición de Insumos de Escritorio para Enfermero Coordinador, OIRS y Sección de Contabilidad y Presupuesto. OC Menor a 1 UTM, no genera envío de Mercadería, sólo informa a portal. Sol. de Adquisiciones Nº 17 · 30 · 28. Factura Nº 92987.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel
Razón Social
Servicio de Salud Aconcagua
R.U.T.
61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra
José Antonio Salinas 2500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio de Salud Aconcagua
R.U.T.
61.606.700-1
Dirección de Facturación
José Antonio Salinas 2500
Comuna
-1
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
José Antonio Salinas 2500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T.
77.531.350-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111511
Papel para escritura
1
Block
Papel para escritura
Oficio Composición
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 690
$ 690
14111511
Papel para escritura
1
Block
Papel para escritura
Oficio Pre-Picado 7 mm.
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 690
$ 690
44122106
Chinchetas y tachuelas
5
Caja
Chinchetas y tachuelas
Chinches Dorados x 50 Und.
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500
$ 500
44122103
Corchetes
5
Caja
Corchetes
Corchetes x 1000 und.
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500
$ 500
44122104
Clips para papel
2
Caja
Clips para papel
Accoclips plateados en cajas de 50 Und.
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.780
$ 1.780
44122104
Clips para papel
1
Caja
Clips para papel
Clips Chicos
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100
$ 100
44121605
Dispensador de Cinta
2
Unidad
Dispensador de Cinta
Dispensador de Cinta Adhesiva
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.380
$ 2.380
44121615
Corcheteras
1
Unidad
Corcheteras
Corchetera Metálica Grande
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.990
$ 2.990
44121611
Perforadoras
1
Unidad
Perforadoras
Perforadora Grande c/guía
$ 4.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.290
$ 4.290
60121518
Lápices de grafito
1
Unidad
Lápices de grafito
Mina 0,7 mm
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 350
$ 350
60121535
Goma de borrar
2
Unidad
Goma de borrar
Goma de Borrar Grande
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200
$ 200
44122104
Clips para papel
1
Unidad
Clips para papel
Porta Clip Magnético.
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 390
$ 390
31201517
Cinta para empaquetar
1
Unidad
Cinta para empaquetar
Scoth Grande Transparente
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150
$ 150
44121708
Marcadores
4
Unidad
Marcadores
Destacador Rosa
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.560
$ 1.560
44122011
Carpetas para archivos
4
Unidad
Carpetas para archivos
Archivadores plásticos c/gusano
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.160
$ 1.160
41111604
Reglas
1
Unidad
Reglas
Regla 30 cms.
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150
$ 150
44121802
Líquido corrector
3
Unidad
Líquido corrector
Lápiz Corrector Líquido
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.970
$ 2.970
Total Neto
$ 20.850
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 0
TOTAL OC
$ 20.850
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.