Orden de Compra. Nº1663-1045-AG21 "COMPRA DE INSUMOS DENTALES - GUANTES DE LATEX SIN POLVO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Quellón
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1663-1045-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-06-2021
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DENTALES - GUANTES DE LATEX SIN POLVO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Quellón
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1987
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305
Comuna Quellón
Impuesto 67982
Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LARADENT
Razón Social COMPAÑIA LARENSE SPA
R.U.T. 76.708.081-6
Sucursal LARADENT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic40CajaGUANTES DE PROCEDIMIENTO DE LATEX SIN POLVO CON LANOLINA, 10 CAJAS TALLA S Y 30 CAJAS TALLA M (CAJA X 100 UNIDADES) ADJUNTAR DICHA TECNICA Y COTIZACIONGUANTES DE PROCEDIMIENTO DE LATEX SIN POLVO CON LANOLINA, 10 CAJAS TALLA S Y 30 CAJAS TALLA M (CAJA X 100 UNIDADES) ADJUNTAR DICHA TECNICA Y COTIZACION $ 8.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.800 $ 357.800
Total Neto $ 357.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.982
TOTAL OC $ 425.782


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.