Orden de Compra. Nº1663-908-SE19 "INSUMOS DENTALES"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Quellón
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1663-908-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Quellón
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3684
Usuario SIGFE maortegac
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305
Comuna Quellón
Impuesto 82151,06
Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA ROSANNA
Razón Social COMPAÑIA LARENSE
R.U.T. 76.708.081-6
Sucursal MARIA ROSANNA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales2Unidad no definidaACRILICO POLVO COLOR B81 45G (COT. 1502)   $ 8.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.252 $ 17.252
30201903
Unidades dentales1Unidad no definidaSURGISPON 10 UN. (COT. 1502)   $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.815 $ 2.815
30201903
Unidades dentales9Unidad no definidaSUERO FISIOLOGICO 20 ML (COT. 1502)  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.402 $ 3.402
30201903
Unidades dentales5Unidad no definidaDESINFECTANTE DE FRESAS (COT. 1502)  $ 6.533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.665 $ 32.665
30201903
Unidades dentales15Unidad no definidaGORROS DESECHABLES (COT. 1502)   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.750 $ 12.750
30201903
Unidades dentales100Unidad no definidaMASCARILLAS X50 (COT. 1502)   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
30201903
Unidades dentales50Unidad no definidaCARISTOP PASTA 1100X100 GRS (COT. 1502)   $ 928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.400 $ 46.400
30201903
Unidades dentales1Unidad no definidaACRILICO POLVO COLOR B62 45GR (COT. 1502)   $ 8.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.626 $ 8.626
30201903
Unidades dentales3Unidad no definidaACRILICO POLVO COLOR B65 45GR   $ 8.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.878 $ 25.878
30201903
Unidades dentales3Unidad no definidaJERINGA MONOJECT (COT. 1502)   $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500
30201903
Unidades dentales1Unidad no definidaHIDROXIDO DE CALCIO 25G (COT. 1502)  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
30201903
Unidades dentales2Unidad no definidaACRILICO AUTO NEO 1 ROSADO VETEADO 500 GR (COT. 1502)  $ 6.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.290 $ 12.290
30201903
Unidades dentales2Unidad no definidaEUALIPTOL HERT 10 ML (COT. 1502)   $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
30201903
Unidades dentales5Unidad no definidaJABON ENZIMATICO UKLEAN 5 LTS  $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500
30201903
Unidades dentales2Unidad no definidaACRILICO AUTOCURABLE TRANSPARENTE 250 GR (COT. 1502)   $ 6.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.290 $ 12.290
30201903
Unidades dentales3Unidad no definidaACRILICO POLVO COLOR B65 45G (COT. 1502)   $ 8.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.878 $ 25.878
30201903
Unidades dentales3Unidad no definidaACRILICO POLVO COLOR B67 45GR (COT. 1502)   $ 8.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.878 $ 25.878
Total Neto $ 432.374
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.151
TOTAL OC $ 514.525


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.