Orden de Compra. Nº
1663-908-SE19
"
INSUMOS DENTALES
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Quellón
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1663-908-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-11-2019
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DENTALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Quellón
Razón Social
Hospital de Quellón
R.U.T.
61.602.276-8
Dirección de Unidad de Compra
EDUARDO AHUES 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3684
Usuario SIGFE
maortegac
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital de Quellón
R.U.T.
61.602.276-8
Dirección de Facturación
EDUARDO AHUES 305
Comuna
Quellón
Impuesto
82151,06
Dirección de Envío de la Factura
EDUARDO AHUES 305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARIA ROSANNA
Razón Social
COMPAÑIA LARENSE
R.U.T.
76.708.081-6
Sucursal
MARIA ROSANNA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30201903
Unidades dentales
2
Unidad no definida
ACRILICO POLVO COLOR B81 45G (COT. 1502)
$ 8.626,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.252
$ 17.252
30201903
Unidades dentales
1
Unidad no definida
SURGISPON 10 UN. (COT. 1502)
$ 2.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.815
$ 2.815
30201903
Unidades dentales
9
Unidad no definida
SUERO FISIOLOGICO 20 ML (COT. 1502)
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.402
$ 3.402
30201903
Unidades dentales
5
Unidad no definida
DESINFECTANTE DE FRESAS (COT. 1502)
$ 6.533,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.665
$ 32.665
30201903
Unidades dentales
15
Unidad no definida
GORROS DESECHABLES (COT. 1502)
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.750
$ 12.750
30201903
Unidades dentales
100
Unidad no definida
MASCARILLAS X50 (COT. 1502)
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
30201903
Unidades dentales
50
Unidad no definida
CARISTOP PASTA 1100X100 GRS (COT. 1502)
$ 928,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.400
$ 46.400
30201903
Unidades dentales
1
Unidad no definida
ACRILICO POLVO COLOR B62 45GR (COT. 1502)
$ 8.626,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.626
$ 8.626
30201903
Unidades dentales
3
Unidad no definida
ACRILICO POLVO COLOR B65 45GR
$ 8.626,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.878
$ 25.878
30201903
Unidades dentales
3
Unidad no definida
JERINGA MONOJECT (COT. 1502)
$ 19.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.500
$ 58.500
30201903
Unidades dentales
1
Unidad no definida
HIDROXIDO DE CALCIO 25G (COT. 1502)
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.750
$ 1.750
30201903
Unidades dentales
2
Unidad no definida
ACRILICO AUTO NEO 1 ROSADO VETEADO 500 GR (COT. 1502)
$ 6.145,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.290
$ 12.290
30201903
Unidades dentales
2
Unidad no definida
EUALIPTOL HERT 10 ML (COT. 1502)
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
30201903
Unidades dentales
5
Unidad no definida
JABON ENZIMATICO UKLEAN 5 LTS
$ 14.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.500
$ 72.500
30201903
Unidades dentales
2
Unidad no definida
ACRILICO AUTOCURABLE TRANSPARENTE 250 GR (COT. 1502)
$ 6.145,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.290
$ 12.290
30201903
Unidades dentales
3
Unidad no definida
ACRILICO POLVO COLOR B65 45G (COT. 1502)
$ 8.626,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.878
$ 25.878
30201903
Unidades dentales
3
Unidad no definida
ACRILICO POLVO COLOR B67 45GR (COT. 1502)
$ 8.626,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.878
$ 25.878
Total Neto
$ 432.374
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 82.151
TOTAL OC
$ 514.525
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.