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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1675-897-CM07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-08-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Por catalogo Electrónico |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CRS San Rafael de la Florida |
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Razón Social |
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente
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R.U.T. |
61.608.500-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Froilán Lagos Nº 1177 , La Florida, Santiago, Región Metropolitana de Santiago. , Chile |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Ninguno |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente
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R.U.T. |
61.608.500-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Froilán Roa Nº 6420 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
172671,525 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Froilán Roa Nº 6420 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NAVIERA ENSENADA S.A. |
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Razón Social |
NAVIERA ENSENADA S.A.
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R.U.T. |
96.778.990-9 |
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Sucursal |
NAVIERA ENSENADA S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| TOALLA DE PAPEL FLORAX JUMBO 6 ROLLOS TOALLA DE PAPEL FLORAX BLANCA JUMBO 6 ROLLOS | 65 | Unidad | TOALLA DE PAPEL FLORAX JUMBO 6 ROLLOS TOALLA DE PAPEL FLORAX BLANCA JUMBO 6 ROLLOS | Código: ;Región : RM |
$ 13.982,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 908.830
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$ 908.798
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Total Neto
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$ 908.798
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 172.672
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.081.470
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.