Orden de Compra. Nº1680-182-R107 "toalla papel jumbo."
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Puerto Aysén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1680-182-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-02-2007
Nombre de la Orden de Compra toalla papel jumbo.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas solicitada por el servicio de bodega.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Puerto Aysén
Razón Social Hospital Puerto Aysén
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 1025
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Puerto Aysén
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Facturación Eleuterio Ramirez 1025
Comuna -1
Impuesto 13965
Dirección de Envío de la Factura Eleuterio Ramirez 1025
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Comercial Sur Ltda.
R.U.T. 77.017.190-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel15UnidadToallas de papeltoalla papel jumbo, entrega inmediata al Hospital de Puerto Aysén. $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.500 $ 73.500
Total Neto $ 73.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.965
TOTAL OC $ 87.465


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.