Orden de Compra. Nº1704-1990-R108 "LAMINAS DE ESPUMA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1704-1990-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2008
Nombre de la Orden de Compra LAMINAS DE ESPUMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PEDIDO Nº11516 DE BODEGA DE FARMACIA ,SE SOLICITA DESPACHAR EN FORMA URGENTE UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. U.DEM: S.D.M.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota
Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.608-0
Dirección de Unidad de Compra La Concepción 1050
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.608-0
Dirección de Facturación recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl
Comuna -1
Impuesto 15295
Dirección de Envío de la Factura recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CLAUDIO HUMBERTO ASTUDILLO VILLALOBOS
R.U.T. 5.642.715-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311507
Esponjas de vendaje70UnidadEsponjas de vendajeLAMINAS DE ESPUMA DE 0.5 DE ESPESOR $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.500 $ 80.500
Total Neto $ 80.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.295
TOTAL OC $ 95.795


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.