Orden de Compra. Nº1718-1237-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-730-L109"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1718-1237-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-08-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-730-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación 1718-730-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771
Comuna San Ramón
Impuesto 230530,8
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Sardis Ltda
Razón Social COMERCIAL SARDIS LIMITADA
R.U.T. 76.288.570-0
Sucursal Comercial Sardis Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121509
Sábanas26UnidadSABANAS 1 PLAZA 50% POLIESTER 50% ALGODON, CON FUNDA ELASTICADA EN LOS EXTREMOS.  $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.800 $ 85.800
52121508
Mantas o frazadas52UnidadFRAZADAS 1 PLAZA 50% LANA 50% ACRILICO, RIBETEADA 4 COSTADOS.  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.800 $ 150.800
52121505
Almohadas28UnidadALMOHADAS 1 PLAZA RELLENO DE ESPUMA, FORRO TELA.  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.920 $ 52.920
56101515
Camas10UnidadLITERA 1 PLAZA TUBO ACERO 2" Y 2 MM. ESPESOR.  $ 33.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.000 $ 339.000
56101515
Camas6UnidadMARQUEZA 1 PLAZA TUBO ACERO 2" Y 2 MM. ESPESOR.  $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.400 $ 119.400
56101508
Colchones o sets de cama26UnidadCOLCHON DE ESPUMA 1 PLAZA DENSIDAD 18 ESPESOR 20.  $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.400 $ 465.400
Total Neto $ 1.213.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 230.531
TOTAL OC $ 1.443.851


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.