Orden de Compra. Nº1729-214-R107 "TONER"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1729-214-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-03-2007
Nombre de la Orden de Compra TONER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PEDIDO DE MATERIALES S/N SECRETARIO MUNICIPAL (S)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento
Razón Social Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla
R.U.T. 69.030.400-7
Dirección de Unidad de Compra Avda. Miguel Lemeur 544
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla
R.U.T. 69.030.400-7
Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
Comuna -1
Impuesto 8075
Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SERVICIOS COMPUTACIONALES RUIZ LIMITADA
R.U.T. 78.419.170-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1UnidadTónerTONER ML 1740 $ 42.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
Total Neto $ 42.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.075
TOTAL OC $ 50.575


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.