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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1729-41-R107 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-01-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PORTADOCUMENTOS, LIBROS Y OTROS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
MEMO N° 02 DEPTO. SOCIAL |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla
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R.U.T. |
69.030.400-7 |
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Dirección de Facturación |
LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
14776,68 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Comercial Los Incas Ltda
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R.U.T. |
78.320.420-7 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53121702
| Maletines | 5 | Unidad | Maletines | MALETIN |
$ 7.471,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.355
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$ 37.355
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14111531
| Libros o cuadernos de registro | 5 | Unidad | Libros o cuadernos de registro | LIBROS DE ACTAS DE 100 HOJAS |
$ 2.685,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.425
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$ 13.425
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14111531
| Libros o cuadernos de registro | 2 | Unidad | Libros o cuadernos de registro | LIBROS DE ACTAS DE 200 HOJAS |
$ 4.588,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.176
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$ 9.176
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44121905
| Almohadillas de entintar o estampar | 8 | Unidad | Almohadillas de entintar o estampar | TAMPON DIGITAL TINTA NEGRA |
$ 2.227,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.816
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$ 17.816
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Total Neto
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$ 77.772
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.777
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$ 92.549
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.