Orden de Compra. Nº1736-2714-R107 "MEMO 800/ADM/138, DEM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de El Bosque
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-2714-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2007
Nombre de la Orden de Compra MEMO 800/ADM/138, DEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES PARA COLEGIO FELIPE HERRERA, MEMO 800/ADM/138, DEM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Bosque
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Bosque
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque
Comuna -1
Impuesto 1596,76
Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA COLON LIMITADA
R.U.T. 79.508.810-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162003
Clavos de acabado400UnidadClavos de acabadoCLAVOS DE TECHO $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.404
Total Neto $ 8.404
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.597
TOTAL OC $ 10.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.