Orden de Compra. Nº1736-3463-R107 "MEMO ADM 800/195, DEM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de El Bosque
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-3463-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-10-2007
Nombre de la Orden de Compra MEMO ADM 800/195, DEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PRODUCTOS PARA REPARACION ESCUELA ORLANDO LETELIER, MEMO ADM 800/195, DEM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Bosque
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Bosque
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque
Comuna -1
Impuesto 7791,59638
Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L.
R.U.T. 76.486.030-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex2TinetaPinturas de látexLATEX LOOCK MARFIL ANTIHONGOS SOQUINA $ 20.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.008 $ 41.008
Total Neto $ 41.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.792
TOTAL OC $ 48.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.