Orden de Compra. Nº1736-778-R107 "DEPARTAMENTO DE BODEGA "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de El Bosque
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-778-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-03-2007
Nombre de la Orden de Compra DEPARTAMENTO DE BODEGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SOLICITA LA COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA HP 21 NEGRO SEGUN MEMO Nº 08 FECHA 08/03/2007 DESPACHAR EN BODEGA MUNICIPAL ALEJANDRO GUZMAN 735.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Bosque
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Bosque
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque
Comuna -1
Impuesto 9121,9
Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Patricio Henriquez Cataldo
R.U.T. 6.690.584-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta5UnidadCartuchos de tintaMEMO Nº 08 FECHA 08/03/2007 DEPARTAMENTO DE BODEGA $ 9.602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.010 $ 48.010
Total Neto $ 48.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.122
TOTAL OC $ 57.132


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.