Orden de Compra. Nº1769-1096-R107 "Artìculos de librerìa"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1769-1096-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2007
Nombre de la Orden de Compra Artìculos de librerìa
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Necesario para el Sernam.Condicones de pago 30 dìas una vez de recepcionado conforme los artt. y factura puestos en el s.s.vald.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Valdivia
Razón Social Servicio de Salud Valdivia
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco N° 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Valdivia
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Facturación Chacabuco N° 700
Comuna -1
Impuesto 7322,177041
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N° 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
R.U.T. 78.471.650-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121634
Rollos dispensadores de pegamento6BarraRollos dispensadores de pegamentostick artel 22 grs. $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.322 $ 2.319
44121704
Lápiz pasta1CajaLápiz pastarojo $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.429 $ 2.429
44122016
Sujetadocumentos2CajaSujetadocumentosisofit acco metalico plateado $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849
44122011
Carpetas para archivos10UnidadCarpetas para archivoscarpetas plastificadas con archivador $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.030 $ 3.025
44122001
Archivadores de fichas100UnidadArchivadores de fichascarpetas colgantes. No.27 $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.100 $ 15.126
14121503
Cartulina20UnidadCartulinapl.color $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020 $ 2.017
44121802
Líquido corrector5UnidadLíquido correctorlapiz corrector liquido $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.615 $ 3.613
44122010
Divisores20UnidadDivisoresseparador oficio $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.720 $ 5.714
31201517
Cinta para empaquetar6RolloCinta para empaquetarscoth mediano $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.566 $ 1.563
31201503
Cintas adhesivas de protección3RolloCintas adhesivas de proteccióncinta embalaje transparente $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882
Total Neto $ 38.538
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.322
TOTAL OC $ 45.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.