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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1818-136-R107 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-07-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PINTURA EPOXICA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
PINTURA EPOXICA PARA PINTAR FRONTIS DE INGRESO DEL CENTRO |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Cod Cerco Qhalltani |
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Razón Social |
Servicio Nacional de Menores
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R.U.T. |
61.008.000-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Santiago Flores s/n Parcela |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Nacional de Menores
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R.U.T. |
61.008.000-6 |
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Dirección de Facturación |
Santiago Flores s/n Parcela N° 14 Cerro Sombrero - Arica |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
12182,7107 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santiago Flores s/n Parcela N° 14 Cerro Sombrero - Arica |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
FERRETERIAS IBERIA LTDA
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R.U.T. |
79.889.650-4 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211701
| Esmaltes | 3 | Galón | Esmaltes | ESMALTE EPOXICO AZUL |
$ 19.377,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.131
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$ 58.131
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31211604
| Diluyentes para pinturas | 4 | Unidad | Diluyentes para pinturas | DILUYENTE EPOXICO 1/4 GALON |
$ 1.497,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.988
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$ 5.988
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Total Neto
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$ 64.120
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.183
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$ 76.303
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.