Orden de Compra. Nº1953-2474-R108 "52 REGULARIZA FACTURA"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Valparaiso
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1953-2474-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2008
Nombre de la Orden de Compra 52 REGULARIZA FACTURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA DE AMPOLLETAS PARA TALLER DE MANTENCION, FACTURAR COMPLEJO PENITENCIARIO VALPARAISO RUT 61.004.023-3, ENTREGA EN CAMINO LA POLVORA Nº 665
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra QUINTA REGION
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Valparaiso
R.U.T. 61.004.024-1
Dirección de Unidad de Compra Errazuriz Nº 471
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Valparaiso
R.U.T. 61.004.024-1
Dirección de Facturación Chacabuco N°999
Comuna -1
Impuesto 16689,03
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N°999
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DARTEL VALPARAISO LTDA
R.U.T. 87.773.200-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
Ampolletas halógenas57UnidadAmpolletas halógenasAMPOLLETAS MARCA PHILIPS MASTER PL/C 26 W/830/2P $ 1.541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.837 $ 87.837
Total Neto $ 87.837
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.689
TOTAL OC $ 104.526


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.