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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1953-2662-R108 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-07-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
52, REGULARIZA FACTURA Nº 704 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
NO ENVIAR EL PEDIDO, REGULARIZA FACTURA |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Valparaiso
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R.U.T. |
61.004.024-1 |
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Dirección de Facturación |
Chacabuco N°999 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
7612,92 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco N°999 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
DARTEL VALPARAISO LTDA
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R.U.T. |
87.773.200-2 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26121501
| Cable calentador | 14 | Unidad | Cable calentador | HEMBRA MOD. MOSA RJ-45 UTP CAT 5E 74285 |
$ 2.183,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.562
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$ 30.562
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26121501
| Cable calentador | 14 | Unidad | Cable calentador | MARCO MOSAIC DLP3 P/65 MM. 2P BL 10921 |
$ 679,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.506
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$ 9.506
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Total Neto
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$ 40.068
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.613
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$ 47.681
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.