Orden de Compra. Nº2013-1127-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2013-360-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-1127-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-05-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2013-360-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SEGUN REQ. 028 DIRECCION DE DERECHO
Proveniente de Licitación 2013-360-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna -1
Impuesto 56822,35
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COASIN CHILE S A
R.U.T. 82.049.000-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43222609
Routers de red1UnidadRouters de redROUTER INHALAMBRICO SIMILAR CISCO 871W-G-A-K9 $ 299.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.065 $ 299.065
Total Neto $ 299.065
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.822
TOTAL OC $ 355.887


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.