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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2013-2190-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
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Fecha de Envío |
28-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COR ALOJAMIENTO, ARRIENDO DE SALONES Y COFFEE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2013-432-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Arturo Prat 2120 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Arturo Prat 2120 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
115084,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Arturo Prat 2120 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-12-2009 |
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Proveedor |
Hotel Radisson |
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Razón Social |
ROYAL SANTIAGO HOTEL S A
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R.U.T. |
99.544.140-3 |
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Sucursal |
Hotel Radisson |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90111603
| Salas de reuniones o banquetes | 1 | Unidad | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ARRIENDO DE SALON Y COFFEE BREAK. SE ADJUNTA DETALLE. | |
$ 605.710,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 605.710
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$ 605.710
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Total Neto
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$ 605.710
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 115.085
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$ 720.795
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.