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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2013-730-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-05-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Video Proyector |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Arturo Prat 2120 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Arturo Prat 2120 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
315,0257 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Arturo Prat 2120 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-05-2016 |
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Proveedor |
CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA |
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Razón Social |
CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA
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R.U.T. |
12.125.928-1 |
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Sucursal |
CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-7-lp14
| VIDEOPROYECTOR EPSON BRIGHT LINK 595WI+ UNIDAD | 1 | | (1226080) VIDEOPROYECTOR EPSON BRIGHT LINK 595WI+ UNIDAD 1252119 | (1226080) VIDEOPROYECTOR EPSON BRIGHT LINK 595WI+ UNIDAD; Código: ;Región : I
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US$ 1.674,78
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 1.674,78
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US$ 1.674,78
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Total Neto
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US$ 1.674,78
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Descuento
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US$ 16,75
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 315,03
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 1.973,06
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.