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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2018-41-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-01-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DOSIMETRIA DESDE 2018-11173-LE08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2018-11173-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección General de Aeronáutica Civil
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento |
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Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
1928500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PHOTOMAT CHILE LTDA. |
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Razón Social |
SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LIMITADA
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R.U.T. |
77.102.510-2 |
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Sucursal |
PHOTOMAT CHILE LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42203901
| Provisión y reemplazo trimestral, de dosímetro de película fotográfica o fílmica, para medición de radiación ionizante, de acuerdo a cuadro adjunto. | 2900 | Unidad | Dosimetros fílmico de control de radiación | Dosimetros fílmico de control de radiación |
$ 1.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.075.000
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$ 5.075.000
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42203901
| Control trimestral de dosimetría e Informe para envío a la autoridad sanitaria de elementos señalados en línea anterior | 2900 | Unidad | Servicio de Control Dosimétrico. | Servicio de Control Dosimétrico. |
$ 1.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.075.000
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$ 5.075.000
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Total Neto
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$ 10.150.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.928.500
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$ 12.078.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.