Orden de Compra. Nº2018-63-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2018-23-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2018-63-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-02-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2018-23-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO DASA Y ACCS.
Proveniente de Licitación 2018-23-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Logistica - DASA
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8381
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento
Comuna -1
Impuesto 179783,7
Dirección de Envío de la Factura Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
R.U.T. 11.467.283-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR 600 MTS.370UnidadPAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR 600 MTS.PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR 600 MTS. $ 1.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 443.630 $ 443.630
14111705
SERVILLETA DE PAPEL GOFRADO BLANCA, PIA x 50800UnidadSERVILLETA DE PAPEL GOFRADO BLANCA, PIA x 50SERVILLETA DE PAPEL GOFRADO BLANCA, PAQUETE DE 100 UNIDADES APROX. $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
47121701
BOLSAS DE BASURA DE 90 X 120 CMS. x 10 60 MIC.120UnidadBOLSAS DE BASURA DE 90 X 120 CMS. x 10 60 MIC.BOLSAS DE BASURA DE 100 X 90 CMS. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
10191509
INSECTICIDA CASA Y JARDIN EN SPRAY100UnidadINSECTICIDA CASA Y JARDIN EN SPRAYINSECTICIDA CASA Y JARDIN EN SPRAY $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.000 $ 94.000
47131805
LIMPIADOR CON AMONIACLORO LIQUIDO TUTTI 900 cc50UnidadLIMPIADOR CON AMONIACLORO LIQUIDO TUTTI 900 ccLIMPIADOR CON AMONIACLORO LIQUIDO $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
47131803
CLORO EN TABLETAS, PARA ESTANQUE DE WC LYSOFOR100UnidadCLORO EN TABLETAS, PARA ESTANQUE DE WC LYSOFORCLORO EN TABLETAS, PARA ESTANQUE DE WC $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.500 $ 76.500
47131810
LAVALOZA LIQUIDO LK, BOTELLA DE 2 LITRO80UnidadLAVALOZA LIQUIDO LK, BOTELLA DE 2 LITROLAVALOZA LIQUIDO QUIX O EQUIVALENTE, BOTELLA DE 1 LITRO $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
47131805
LIQUIDO DESENGRASANTE PARA USO EN COCINAS, ENVASE DE 1 LT.60UnidadLIQUIDO DESENGRASANTE PARA USO EN COCINAS, ENVASE DE 1 LT.LIQUIDO DESENGRASANTE PARA USO EN COCINAS, ENVASE DE 1 LT. $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
Total Neto $ 946.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 179.784
TOTAL OC $ 1.126.014


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.