Orden de Compra. Nº
2018-63-OC07
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OC Generada desde la Adquisición 2018-23-CO07
"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2018-63-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-02-2007
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 2018-23-CO07
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO DASA Y ACCS.
Proveniente de Licitación
2018-23-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad Logistica - DASA
Razón Social
Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T.
61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra
SAN PABLO 8381
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T.
61.104.000-8
Dirección de Facturación
Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento
Comuna
-1
Impuesto
179783,7
Dirección de Envío de la Factura
Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
R.U.T.
11.467.283-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR 600 MTS.
370
Unidad
PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR 600 MTS.
PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR 600 MTS.
$ 1.199,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 443.630
$ 443.630
14111705
SERVILLETA DE PAPEL GOFRADO BLANCA, PIA x 50
800
Unidad
SERVILLETA DE PAPEL GOFRADO BLANCA, PIA x 50
SERVILLETA DE PAPEL GOFRADO BLANCA, PAQUETE DE 100 UNIDADES APROX.
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
47121701
BOLSAS DE BASURA DE 90 X 120 CMS. x 10 60 MIC.
120
Unidad
BOLSAS DE BASURA DE 90 X 120 CMS. x 10 60 MIC.
BOLSAS DE BASURA DE 100 X 90 CMS.
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 132.000
$ 132.000
10191509
INSECTICIDA CASA Y JARDIN EN SPRAY
100
Unidad
INSECTICIDA CASA Y JARDIN EN SPRAY
INSECTICIDA CASA Y JARDIN EN SPRAY
$ 940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.000
$ 94.000
47131805
LIMPIADOR CON AMONIACLORO LIQUIDO TUTTI 900 cc
50
Unidad
LIMPIADOR CON AMONIACLORO LIQUIDO TUTTI 900 cc
LIMPIADOR CON AMONIACLORO LIQUIDO
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.500
$ 24.500
47131803
CLORO EN TABLETAS, PARA ESTANQUE DE WC LYSOFOR
100
Unidad
CLORO EN TABLETAS, PARA ESTANQUE DE WC LYSOFOR
CLORO EN TABLETAS, PARA ESTANQUE DE WC
$ 765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.500
$ 76.500
47131810
LAVALOZA LIQUIDO LK, BOTELLA DE 2 LITRO
80
Unidad
LAVALOZA LIQUIDO LK, BOTELLA DE 2 LITRO
LAVALOZA LIQUIDO QUIX O EQUIVALENTE, BOTELLA DE 1 LITRO
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.000
$ 56.000
47131805
LIQUIDO DESENGRASANTE PARA USO EN COCINAS, ENVASE DE 1 LT.
60
Unidad
LIQUIDO DESENGRASANTE PARA USO EN COCINAS, ENVASE DE 1 LT.
LIQUIDO DESENGRASANTE PARA USO EN COCINAS, ENVASE DE 1 LT.
$ 660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.600
$ 39.600
Total Neto
$ 946.230
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 179.784
TOTAL OC
$ 1.126.014
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.