Orden de Compra. Nº2072-8-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2072-10-LE08"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Ñuble
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2072-8-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2072-10-LE08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se debera facturar a nombre del Hospital Quirihue, de acuerdo estipulado en la Resolución exenta 712 del 14/04/2008
Proveniente de Licitación 2072-10-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sección Inversiones SSÑ
Razón Social Servicio de Salud Ñuble
R.U.T. 61.607.000-2
Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes N°502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Ñuble
R.U.T. 61.607.000-2
Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502
Comuna -1
Impuesto 4223109,29
Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CONVERSIONES SAN JOSE LIMITADA
R.U.T. 96.981.470-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101507
AMBULANCIA 4x4 - Oferta Base1UnidadAMBULANCIA 4x4 - Oferta BaseCamioneta 4x2 Doble Cabina $ 22.226.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.226.891 $ 22.226.891
Total Neto $ 22.226.891
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.223.109
TOTAL OC $ 26.450.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.