|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2079-646-R107 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
01-06-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE FOTOCOPIADO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
REG.0284
MINUTA.0430 del 31/05/2007
IMPUT.:09.01.04.24.03.133
ID COMPROMISO: 200.369
PROGR. PASANTIAS NACIONALES
CONSULTA: Francisco Parada, Fono 488.1680 LA FACTURA DEBE SER ENTREGADA EN OFICINA DE PARTES DEL CPEIP.
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Centro de Perfeccionamiento, Exp. e Inv. Pedagógic
|
|
R.U.T. |
60.907.064-1 |
|
Dirección de Facturación |
Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
14973,24146 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
ACIERTO GRAFICO S A
|
|
R.U.T. |
96.893.700-6 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121701
| Servicios de copias en blanco y negro | 8527 | Unidad | Servicios de copias en blanco y negro | fotocopiado hojas |
$ 9,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 76.743
|
$ 78.807
|
|
|
Total Neto
|
$ 78.807
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 14.973
|
|
$ 93.780
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.