Orden de Compra. Nº2101-1165-R107 "Compra de materiales"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Cañete
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2101-1165-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-09-2007
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra de materiales para baño porteria y farmacia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Cañete
Razón Social Hospital Cañete
R.U.T. 61.602.213-k
Dirección de Unidad de Compra Uribe 165
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Cañete
R.U.T. 61.602.213-k
Dirección de Facturación Uribe 165
Comuna -1
Impuesto 6075,20706
Dirección de Envío de la Factura Uribe 165
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LUIS CARLOS DOMINGUEZ SALGADO
R.U.T. 8.281.955-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento3BolsaCementocemento $ 4.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.228 $ 12.227
30102004
Hoja de acero2UnidadHoja de aceroHoja de sierra $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849
27112801
Brocas2UnidadBrocasBrocas para cemento 1/2 $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034
31161801
Chapas de seguridad1UnidadChapas de seguridadchapa sobrepuesta poli $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.866 $ 13.866
Total Neto $ 31.975
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.075
TOTAL OC $ 38.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.