Orden de Compra. Nº2104-1017-SE08 "SUTURA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Luis de Buin
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2104-1017-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2008
Nombre de la Orden de Compra SUTURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CONDICIONES DE PAGO50 DIAS DE RECEPCIONADA FACTURA EN CONTABILIDAD. GRACIAS. "URGENTE DESPACHO"
Proveniente de Licitación 2104-84-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Luis de Buin
Razón Social Hospital San Luis de Buin
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Ver Nota al pié de los insumos
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Luis de Buin
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250
Comuna -1
Impuesto 20748
Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social HOSPITAL & DIAGNOSTICS SUPPLIES LIMITADA
R.U.T. 77.802.870-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312201
Sutura10CajaSuturaCATGUT SIMPLE Nº 1 C/AG COD. 2240145 $ 10.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.200 $ 109.200
Total Neto $ 109.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.748
TOTAL OC $ 129.948


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.