Orden de Compra. Nº2109-72-R107 "VENTILADOR."
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Traumatológico
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2109-72-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-01-2007
Nombre de la Orden de Compra VENTILADOR.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas OC 7. Sra Marisol Flores Despachar con Guia Despacho y Factura entregar en Oficina de Parte adjuntar anexo circular 2007.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Traumatológico1
Razón Social Instituto Traumatológico
R.U.T. 61.608.203-5
Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Traumatológico
R.U.T. 61.608.203-5
Dirección de Facturación San Martín nº 771
Comuna -1
Impuesto 7524
Dirección de Envío de la Factura San Martín nº 771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARISOL FLORES RIVERA
R.U.T. 7.439.978-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25174001
Ventilador2UnidadVentiladorVENTILADOR GRANDE, GIRATORIO, DE PIE DE 16 PULGADAS. $ 19.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
Total Neto $ 39.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.524
TOTAL OC $ 47.124


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.