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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2120-1809-R107 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-06-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Manga de polietileno . |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Programa 22-04-005 07-2007
OC Oracle 53.392
Bodega Insumos SZE
Favor despachar "URGENTE" |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Melchor Concha y Toro 3459 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Melchor Concha y Toro 3459 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
10782,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Melchor Concha y Toro 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
GAETE PRIMO LIMITADA
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R.U.T. |
79.857.900-2 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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13102019
| Polietileno de densidad media (MDPE) | 50 | kilogramo | Polietileno de densidad media (MDPE) | 20-347-050-010-00 Manga de polietileno de 20 cm x 0.09 mc. |
$ 1.135,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.750
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$ 56.750
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Total Neto
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$ 56.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.782
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$ 67.532
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.