Orden de Compra. Nº
2128-702-R107
"
MATERIALES DE CONSTRUCCION
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Ovalle
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2128-702-R107
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-03-2007
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
MATERIALES DE CONSTRUCCION
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Ovalle
Razón Social
Hospital Ovalle
R.U.T.
61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra
Ariztia 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Ovalle
R.U.T.
61.606.404-5
Dirección de Facturación
AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550
Comuna
-1
Impuesto
6607,048182
Dirección de Envío de la Factura
AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
Selim Dabed y Cia. Ltda.
R.U.T.
81.515.100-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131612
Gomas de repuesto
100
Unidad
Gomas de repuesto
GOMAS
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.681
46182203
Respaldos
1
Unidad
Respaldos
RESPALDO DE GOMA DE 4 1/2 P/LIJA
$ 2.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.118
$ 2.118
30171707
Cristal de seguridad
1
Unidad
Cristal de seguridad
VIDRIO LISO DE 44 X 86 Cms.
$ 1.832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.832
$ 1.832
30171707
Cristal de seguridad
1
Unidad
Cristal de seguridad
VIDRIO SEMILLA 86 X 96.3 Cms.
$ 4.959,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.959
$ 4.959
46171503
Juegos de cerraduras
1
Unidad
Juegos de cerraduras
CERRADURAS FOOD F-3
$ 2.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.798
$ 2.798
31191501
Papeles de lija
3
Unidad
Papeles de lija
LIJAS DISCO DE 4 1/2"
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
27111515
Taladro manual o de empuje
1
Unidad
Taladro manual o de empuje
GRATA DE 4 1/2" PARA TALADRO
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
30181503
Duchas
1
Unidad
Duchas
DUCHA TELEFONO
$ 3.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.345
$ 3.345
30171707
Cristal de seguridad
1
Unidad
Cristal de seguridad
VIDRIO LISO DE 44 X 86 Cms.
$ 1.832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.832
$ 1.832
31162702
Ruedas
5
Unidad
Ruedas
RUEDAS YO-YO C/BASE Y FRENOS
$ 269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.345
$ 1.345
46171503
Juegos de cerraduras
1
Unidad
Juegos de cerraduras
CERRADURAS P/CORREDERA POLICAS
$ 2.739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.739
$ 2.739
42272217
Sifones del agua del ventilador
1
Unidad
Sifones del agua del ventilador
SIFON REGIO DE 1 1/4"
$ 1.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.227
$ 1.227
12352310
Siliconas
2
Unidad
Siliconas
SILICONA TRANSPARENTE P/PISTOLA
$ 1.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.572
$ 2.571
31211701
Esmaltes
1
Litro
Esmaltes
ESMALTE CERELUXE BLANCO
$ 3.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.151
$ 3.151
46181504
Guantes protectores
2
Par
Guantes protectores
GUANTES CUERO TIPO SOLDADOR
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.672
$ 2.672
Total Neto
$ 34.774
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.607
TOTAL OC
$ 41.381
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.