Orden de Compra. Nº2129-269-R107 "Compra de materiales para dia de la mama"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2129-269-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2007
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales para dia de la mama
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra de insumos para la realizacion de recuerdos día de la mamá y para actividad de celebracion
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Ranquil
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Nicolas León 521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Nicolas León 521
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Nicolas León 521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMPUOFFICE LTDA
R.U.T. 78.398.970-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas10BarraSiliconasBarra de silicona $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
11151704
Hilo acrílico5CarreteHilo acrílicoHilo dorado $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
44103105
Cartuchos de tinta1CartuchoCartuchos de tintaCartucho HP-15 $ 19.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
44103105
Cartuchos de tinta1CartuchoCartuchos de tintaCartucho de tinta HP-17 $ 21.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.360 $ 21.360
44121624
Tijeras2UnidadTijerasTijeras $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
46101504
Pistolas3UnidadPistolasPistola para silicona $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
52151502
Platos desechables domésticos200UnidadPlatos desechables domésticosPlatos desechables $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos200UnidadTazas o vasos desechables domésticosVasos desechables $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
52151703
Tenedores domésticos200UnidadTenedores domésticosTenedores desechables $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
52151704
Cucharas domésticas200UnidadCucharas domésticasCucharas Plásticas $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
14111506
Papel para impresora (del computador)2ResmaPapel para impresora (del computador)Papel tamaño carta para diploma $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
Total Neto $ 87.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 87.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.