Orden de Compra. Nº2130-1496-R107 "COMPRA DE MATERIALES FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2130-1496-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-03-2007
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas OT 10-293
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Las Higueras
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras
Comuna -1
Impuesto 13904,2
Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LUIS ARMANDO ALEGRIA LEAL
R.U.T. 4.118.689-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191515
Malla abrasiva3Metro LinealMalla abrasivaMALLA 5/32 CRESPA $ 15.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.260 $ 46.260
11121611
Tablero de partículas2PlanchaTablero de partículasTERCIADO 18MM $ 13.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.920 $ 26.920
Total Neto $ 73.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.904
TOTAL OC $ 87.084


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.