Orden de Compra. Nº2130-166-R107 "COMPRA DE MATERIALES FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2130-166-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-01-2007
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA DE MATERIALES DE CARPINTERIA . OT 3601-594
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Las Higueras
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras
Comuna -1
Impuesto 14071,21
Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LUIS ARMANDO ALEGRIA LEAL
R.U.T. 4.118.689-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111520
Artefactos de alumbrado halógeno1UnidadArtefactos de alumbrado halógenoHUBLOT DE PASILLO DOBLE CARA (LUZ PILOTO) ROJA $ 42.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.179 $ 42.179
30103605
Tablas de madera2PlanchaTablas de maderaFORMALITA COLOR CHOCOLATE $ 15.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.880 $ 31.880
Total Neto $ 74.059
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.071
TOTAL OC $ 88.130


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.