Orden de Compra. Nº2153-577-SE09 "MATERIALES FERRETERIA MNº-45-27 DOCTOR LOPEZ-43 KINE-94 NUTRI-127-128-129-132-133-134-139-140-272-278- SERV G DESDE 2153-69-L1"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2153-577-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-05-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA MNº-45-27 DOCTOR LOPEZ-43 KINE-94 NUTRI-127-128-129-132-133-134-139-140-272-278- SERV G DESDE 2153-69-L1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2153-69-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra Comercio 838
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Facturación Comercio 19856
Comuna San José de Maipo
Impuesto 15159,72
Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA Y GASFITERIA VDEVIA
Razón Social VLADIMIR MAURICIO DEVIA SALAS
R.U.T. 11.314.567-6
Sucursal FERRETERIA Y GASFITERIA VDEVIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31181702
Empaquetaduras10UnidadEMPAQUETADURAS DE FIBRA DE 1/2"EMPAQUETADURAS DE FIBRA DE 1/2" $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210
31181702
Empaquetaduras10UnidadEMPAQUETADURA DE FIBRA DE 3/4"EMPAQUETADURA DE FIBRA DE 3/4" $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250 $ 250
31201603
Gomas10UnidadGOMAS PARA LLAVES DE 1/2"  $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210
40141702
Grifos4UnidadLLAVES AUTOMATICAS DE 1/2"  $ 15.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.168 $ 60.168
40141702
Grifos2UnidadLLAVES PARA LAVATORIO INDIVIDUAL DE 1/2" MARCA FASS O EQUIVALENTESLLAVES PARA LAVATORIO INDIVIDUAL DE 1/2" MARCA FASS O EQUIVALENTES $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.068 $ 8.068
40141901
Conductos flexibles2UnidadFLEXIBLES PARA AGUA HY - HY X 1/2" X 30 CM.FLEXIBLES PARA AGUA HY - HY X 1/2" X 30 CM. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
40142317
Codo de tubería1UnidadCODO DE 2,1/2" A SOLDARCODO DE 2,1/2" A SOLDAR $ 9.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.202 $ 9.202
Total Neto $ 79.788
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.160
TOTAL OC $ 94.948


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.