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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2153-577-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-05-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES FERRETERIA MNº-45-27 DOCTOR LOPEZ-43 KINE-94 NUTRI-127-128-129-132-133-134-139-140-272-278- SERV G DESDE 2153-69-L1 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2153-69-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Sanatorio San José de Maipo
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R.U.T. |
61.608.503-4 |
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Dirección de Facturación |
Comercio 19856 |
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Comuna |
San José de Maipo
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Impuesto |
15159,72 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Comercio 19856 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA Y GASFITERIA VDEVIA |
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Razón Social |
VLADIMIR MAURICIO DEVIA SALAS
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R.U.T. |
11.314.567-6 |
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Sucursal |
FERRETERIA Y GASFITERIA VDEVIA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31181702
| Empaquetaduras | 10 | Unidad | EMPAQUETADURAS DE FIBRA DE 1/2" | EMPAQUETADURAS DE FIBRA DE 1/2" |
$ 21,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210
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$ 210
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31181702
| Empaquetaduras | 10 | Unidad | EMPAQUETADURA DE FIBRA DE 3/4" | EMPAQUETADURA DE FIBRA DE 3/4" |
$ 25,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 250
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$ 250
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31201603
| Gomas | 10 | Unidad | GOMAS PARA LLAVES DE 1/2" | |
$ 21,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210
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$ 210
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40141702
| Grifos | 4 | Unidad | LLAVES AUTOMATICAS DE 1/2" | |
$ 15.042,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.168
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$ 60.168
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40141702
| Grifos | 2 | Unidad | LLAVES PARA LAVATORIO INDIVIDUAL DE 1/2" MARCA FASS O EQUIVALENTES | LLAVES PARA LAVATORIO INDIVIDUAL DE 1/2" MARCA FASS O EQUIVALENTES |
$ 4.034,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.068
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$ 8.068
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40141901
| Conductos flexibles | 2 | Unidad | FLEXIBLES PARA AGUA HY - HY X 1/2" X 30 CM. | FLEXIBLES PARA AGUA HY - HY X 1/2" X 30 CM. |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.680
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$ 1.680
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40142317
| Codo de tubería | 1 | Unidad | CODO DE 2,1/2" A SOLDAR | CODO DE 2,1/2" A SOLDAR |
$ 9.202,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.202
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$ 9.202
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Total Neto
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$ 79.788
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.160
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$ 94.948
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.