Orden de Compra. Nº2165-3221-R107 "EQUIPO ASP. CONTINUA POST OPERATORIA 18FR"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital del Salvador
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2165-3221-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-06-2007
Nombre de la Orden de Compra EQUIPO ASP. CONTINUA POST OPERATORIA 18FR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROGRAMA JULIO 2007 UD: INTERMEDIA
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FARMACIA
Razón Social Hospital del Salvador
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital del Salvador
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364
Comuna -1
Impuesto 6080
Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Sociedad Comercial Implementos Medicos Ltda.
R.U.T. 79.921.850-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42293507
Depósitos de aspiración quirúrgicos20UnidadDepósitos de aspiración quirúrgicos340-2563 EQUIPO ASPIRACION CONTINUA POST OPERATORIA 18FR 600 ML $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
Total Neto $ 32.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.080
TOTAL OC $ 38.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.