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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2170-45-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-01-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2170-2-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
la necesidad de proveer de articulos de aseo a Bodega de Economato del Hospital Santo Tomás de Limache. |
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Proveniente de Licitación
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2170-2-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Abastecimiento Hospital Limache |
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Razón Social |
Hospital Santo Tomás de Limache
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R.U.T. |
61.606.606-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carelmapu S/Nº |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Santo Tomás de Limache
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R.U.T. |
61.606.606-4 |
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Dirección de Facturación |
Carelmapu S/Nº |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
52125,74 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carelmapu S/Nº |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SOC COMERCIALIZADORA MULTI CLEAN LTDA
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R.U.T. |
76.887.250-3 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121618
| Tijeras | 12 | Unidad | Tijeras | Tijeras Grandes para costura y posta esterilización |
$ 978,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.736
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$ 11.736
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47131618
| Mopas húmedas | 20 | Unidad | Mopas húmedas | Mopas Cuadradas |
$ 2.380,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.600
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$ 47.600
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12141901
| Cloro Cl | 30 | kilogramo | Cloro Cl | Cloro Granulado |
$ 2.647,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 79.410
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$ 79.410
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12141901
| Cloro Cl | 600 | Litro | Cloro Cl | Cloro |
$ 226,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 135.600
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$ 135.600
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Total Neto
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$ 274.346
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 52.126
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$ 326.472
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.