Orden de Compra. Nº2192-237-SE09 "triclosan"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Río Bueno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2192-237-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-05-2009
Nombre de la Orden de Compra triclosan
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Río Bueno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521
Comuna Río Bueno
Impuesto 17398,68
Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRENTA LIBRERIA SERVICIOS LI - Casa Matriz
Razón Social IMPRENTA LIBRERIA SERVICIOS LIBERTAD LIMITADA
R.U.T. 78.307.160-6
Sucursal IMPRENTA LIBRERIA SERVICIOS LI - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones3Unidad no definidaJABON TRICLOSANJABON TRICLOSAN PISA CAJA POR 12 $ 30.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.572 $ 91.572
Total Neto $ 91.572
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.399
TOTAL OC $ 108.971


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.