Orden de Compra. Nº2196-1175-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2196-396-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-1175-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-10-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2196-396-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas DESPACHO INCLUIDO 24 HRS RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA, ESPECIFICAR FORMATO DE VENTA Y MARCA DE LOS PRODUCTOS. TODO PROVEEDOR DEBE ESTAR INSCRITO EN CHILE PROVEEDORES PARA PODER OPTAR A ADJUDICAR.
Proveniente de Licitación 2196-396-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna -1
Impuesto 60967,2
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MIGUEL ANGEL LORCA OSORIO
R.U.T. 6.442.147-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201710
te club rojo x 100 bolsitas30Cajate club rojo x 100 bolsitasTE EN BOLSA CAJAX100 UNIDADES $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
50221102
harina lucchetti s/p kilo60kilogramoharina lucchetti s/p kiloHARINA CRUDA SIN POLVO HORNEAR ENVASE POR KILO $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
50221001
porotos tortola agroprodex kilo100kilogramoporotos tortola agroprodex kiloPOROTOS TORTOLA $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
50161509
azucar granulada importada blanca kilo20kilogramoazucar granulada importada blanca kiloAZUCAR GRANULADA GRADO 2 ENVASE POR KILO $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
50151513
Aceite vegetal litro276LitroAceite vegetal litroACEITE VEGETAL ENVASE 1 LITRO $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.400 $ 179.400
50171707
Vinagres don juan litro6LitroVinagres don juan litroVINAGRE TINTO $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880 $ 2.880
Total Neto $ 320.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.967
TOTAL OC $ 381.847


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.