|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2196-313-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-03-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2196-96-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
DESPACHO INCLUIDO 24 HRS RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA, DESPACHO URGENTE CONTRA FACTURA |
|
Proveniente de Licitación
|
2196-96-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Psiquiátrico El Peral |
|
Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
|
|
R.U.T. |
61.608.106-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
|
|
R.U.T. |
61.608.106-3 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
26189,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
MIGUEL ANGEL LORCA OSORIO
|
|
R.U.T. |
6.442.147-6 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50121538
| jurel pacifico tarro | 144 | Tarro | jurel pacifico tarro | JUREL NATURAL 425 GRS* |
$ 360,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 51.840
|
$ 51.840
|
50131802
| Queso rallado sancor en sobres de 40 grs. | 10 | kilogramo | Queso rallado sancor en sobres de 40 grs. | QUESO RALLADO* |
$ 5.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 50.000
|
$ 50.000
|
50221102
| semola lucchetti kilo | 60 | kilogramo | semola lucchetti kilo | SEMOLA ENVASE POR KILO* |
$ 600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 36.000
|
$ 36.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 137.840
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 26.190
|
|
$ 164.030
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.