Orden de Compra. Nº2196-357-SE10 "clinica san pedro ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-78-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-357-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2010
Nombre de la Orden de Compra clinica san pedro ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-78-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-78-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 41203,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-05-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Perfumería Margot
Razón Social MARGARITA UAUY E HIJOS LIMITADA
R.U.T. 86.547.000-2
Sucursal Distribuidora Perfumería Margot
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131620
Perfumes o colonias o fragancias42UnidadCOLONIAS 1 LITRO DE DIFERENTES AROMAS ESPECIFICAR MARCA  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.056 $ 49.056
53131606
Desodorantes42UnidadDESODORANTE EN BARRA ESPECIFICAR LA MARCA  $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.472 $ 38.472
53131608
Jabones140UnidadJABON 200GRS ESPECIFICAR MARCA   $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.660 $ 58.660
53131607
Cremas de manos42UnidadCREMA EMULSIONADO 1000CC  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.944 $ 34.944
53131628
Shampoo56FrascoSHAMPOO 1 LITRO ESPECIFICAR MARCA   $ 638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.728 $ 35.728
Total Neto $ 216.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.203
TOTAL OC $ 258.063


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.