Orden de Compra. Nº2196-80-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2196-528-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-80-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-01-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2196-528-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CREDITO 30 DIAS DESPACHO INCLUIDO, DESPACHO URGENTE CONTRA FACTURA. PARA CLINICA SAN PEDRO
Proveniente de Licitación 2196-528-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna -1
Impuesto 80512,88
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social VERONICA ANTONIA PONCE MIRANDA
R.U.T. 5.222.475-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131606
Desodorantes REXONA EN BARRA DAMA36UnidadDesodorantes REXONA EN BARRA DAMADESODORANTE EN BARRA PARA DAMA EQUIVALENTE A REXONA. $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.840 $ 42.840
53131608
Jabon LE SANCY 200 GRS.224UnidadJabon LE SANCY 200 GRS.JABON DE 200 GRS. APROX. LE SANCY. $ 368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.432 $ 82.432
53131607
ACEITE EMULSIONADO SUAVELINA DE 600ML112UnidadACEITE EMULSIONADO SUAVELINA DE 600MLACEITE EMULSIONADO, ENVASE POR LITRO $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.040 $ 75.040
53131604
CEPILLO PARA EL CABELLO28UnidadCEPILLO PARA EL CABELLOCEPILLOS PARA CABELLO $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
53131607
CREMA HIDRATANTE CARA PONDS4UnidadCREMA HIDRATANTE CARA PONDSCREMA DE ROSTRO HIDRATANTE PONDS $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.600 $ 10.600
53131609
Protector solar RAYITO DE SOL FACTOR 50 DE 90 GRS.28UnidadProtector solar RAYITO DE SOL FACTOR 50 DE 90 GRS.BLOQUEADOR SOLAR, FACTOR 50, EQUIVALENTE A RAYITO DE SOL. $ 2.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.720 $ 76.720
53131606
Desodorantes en BARRA REXONA HOMBRE48UnidadDesodorantes en BARRA REXONA HOMBREDESODORANTE EN BARRA PARA HOMBRE EQUIVALENTE A REXONA. $ 1.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.560 $ 58.560
14111704
Papel higiénico NOBLE ORQUIDEA868RolloPapel higiénico NOBLE ORQUIDEAPAPEL HIGIENICO NORMAL, EQUIVALENTE A NOBLE 40 METROS. $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.760 $ 60.760
Total Neto $ 423.752
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.513
TOTAL OC $ 504.265


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.