Orden de Compra. Nº
2196-80-OC07
"
OC Generada desde la Adquisición 2196-528-CO06
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2196-80-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-01-2007
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 2196-528-CO06
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
CREDITO 30 DIAS DESPACHO INCLUIDO, DESPACHO URGENTE CONTRA FACTURA. PARA CLINICA SAN PEDRO
Proveniente de Licitación
2196-528-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Facturación
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna
-1
Impuesto
80512,88
Dirección de Envío de la Factura
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
VERONICA ANTONIA PONCE MIRANDA
R.U.T.
5.222.475-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131606
Desodorantes REXONA EN BARRA DAMA
36
Unidad
Desodorantes REXONA EN BARRA DAMA
DESODORANTE EN BARRA PARA DAMA EQUIVALENTE A REXONA.
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.840
$ 42.840
53131608
Jabon LE SANCY 200 GRS.
224
Unidad
Jabon LE SANCY 200 GRS.
JABON DE 200 GRS. APROX. LE SANCY.
$ 368,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.432
$ 82.432
53131607
ACEITE EMULSIONADO SUAVELINA DE 600ML
112
Unidad
ACEITE EMULSIONADO SUAVELINA DE 600ML
ACEITE EMULSIONADO, ENVASE POR LITRO
$ 670,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.040
$ 75.040
53131604
CEPILLO PARA EL CABELLO
28
Unidad
CEPILLO PARA EL CABELLO
CEPILLOS PARA CABELLO
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
53131607
CREMA HIDRATANTE CARA PONDS
4
Unidad
CREMA HIDRATANTE CARA PONDS
CREMA DE ROSTRO HIDRATANTE PONDS
$ 2.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.600
$ 10.600
53131609
Protector solar RAYITO DE SOL FACTOR 50 DE 90 GRS.
28
Unidad
Protector solar RAYITO DE SOL FACTOR 50 DE 90 GRS.
BLOQUEADOR SOLAR, FACTOR 50, EQUIVALENTE A RAYITO DE SOL.
$ 2.740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.720
$ 76.720
53131606
Desodorantes en BARRA REXONA HOMBRE
48
Unidad
Desodorantes en BARRA REXONA HOMBRE
DESODORANTE EN BARRA PARA HOMBRE EQUIVALENTE A REXONA.
$ 1.220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.560
$ 58.560
14111704
Papel higiénico NOBLE ORQUIDEA
868
Rollo
Papel higiénico NOBLE ORQUIDEA
PAPEL HIGIENICO NORMAL, EQUIVALENTE A NOBLE 40 METROS.
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.760
$ 60.760
Total Neto
$ 423.752
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 80.513
TOTAL OC
$ 504.265
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.