Orden de Compra. Nº2200-455-R107 "Adquisición materiales para SAMU Aconcagua"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Aconcagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2200-455-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2007
Nombre de la Orden de Compra Adquisición materiales para SAMU Aconcagua
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquisición artículos para el té y Diccionario para SAMU Aconcagua
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua
Razón Social Servicio de Salud Aconcagua
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Pasaje Juana Ross 928
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Aconcagua
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928
Comuna -1
Impuesto 4156,05031
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Inversiones y Comercial Medina Goiri S.A.
R.U.T. 84.023.100-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101901
Vajillas de servicio1UnidadVajillas de servicioAzucarero Según Cotización Nº07438 $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252
52121604
Mantel de mesa1UnidadMantel de mesaMantel Davinci Según Cotización Nº07438 $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
48101714
Termos1UnidadTermosTermo Según Cotización Nº07438 $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.874 $ 5.874
55101526
Diccionarios1UnidadDiccionariosDiccionario de Sinónimos y Antónimos Según Cotización Nº07438 $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.008 $ 2.008
55101526
Diccionarios1UnidadDiccionariosDiccionario Según Cotización Nº07438 $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.521 $ 3.521
52152006
Bandejas o fuentes domésticas1UnidadBandejas o fuentes domésticasBandeja Acero Inoxidable Según Cotización Nº07438 $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
52152101
Tazas de café o té domésticas1JuegoTazas de café o té domésticasJuego de Tazas. Según Cotización Nº07438 $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
Total Neto $ 21.874
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.156
TOTAL OC $ 26.030


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.